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武汉市人民政府办公厅2016年部门预算公开说明

2017-12-28 14:56
发文单位 市人民政府办公厅 发文字号
发文日期 2017-12-28 效力状态 有效
索引号 000014349/2019-06393 主题分类 财政、金融、审计

  目录

  1.市人民政府办公厅2016年部门预算公开说明

  2. 市人民政府办公厅2016年收支预算总表

  3. 市人民政府办公厅2016年财政拨款支出预算表(按功能科目)

  4. 市人民政府办公厅2016年财政拨款支出预算表(按经济科目)

  5. 市人民政府办公厅2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

  6. 市人民政府办公厅2016年“三公”经费财政拨款预算表

  

  

  

  

  市人民政府办公厅2016年部门预算公开说明

  一、基本情况

  (一)部门主要职能

  1、围绕市委、市人民政府的中心工作,督促、检查、反馈市人民政府各部门和各区人民政府对市委、市人民政府文件、会议决定事项及省、市领导同志重要批示的贯彻执行情况。

  2、负责市人民政府及办公厅日常政务活动的组织协调、政务交流等相关工作。

  3、负责市人民政府及办公厅收发文电的处理和日常事务工作。

  4、负责市人民政府会议的会务工作,落实或组织落实市人民政府会议决定事项。

  5、协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府及办公厅名义发布的公文;编辑出版《武汉市人民政府公报》。

  6、负责对市人民政府各部门、各区人民政府及有关单位向市人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批。

  7、遵照市人民政府领导同志的指示,组织有关部门对市人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报市人民政府领导同志审定。

  8、根据市人民政府领导同志的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为市人民政府领导同志决策提供服务。

  9、负责市人民政府政务值班工作和市长专线电话工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况;组织开展应急预案体系建设,协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  10、负责省、市领导同志交办的重大事项,市人民政府重大决策、重要决定的督办落实工作;负责涉及市人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作。

  11、推进、指导和监督全市政府信息公开工作;负责市人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作;负责市人民政府新闻发布会的有关协调工作。

  12、负责市领导同志交办的城建等重点工程项目的统筹督办和推进工作;负责轨道交通建设的统筹和督办落实工作;负责全市“三旧”(旧城、旧厂、旧村)改造的政策研究、目标制定、统筹协调督办工作。

  13、贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规;配合国家金融管理部门驻汉机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作;协调在汉金融机构为武汉市经济和社会发展提供金融服务和支持。拟订武汉市金融业发展战略、规划和政策措施,并组织实施;统筹推进武汉市金融发展环境建设,建立健全金融服务体系,推进武汉区域性金融中心建设。统筹推进武汉市企业融资工作;负责拟上市企业的培育和服务工作,会同有关部门指导协调上市公司并购、重组、再融资,促进企业规范发展;推进资本市场建设,完善多层次资本市场体系。参与武汉市投融资体制改革工作;拟订引导社会融资发展的政策,参与拟订市人民政府重大项目融资方案,为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。协调地方金融资源的优化配置,按照有关规定会同相关部门做好支持金融业发展和企业上市等专项资金的管理工作。指导金融服务社会民生工作,按规定承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的相关管理工作,促进融资性担保机构规范发展;指导规范金融中介机构发展;配合有关部门推进企业和个人征信系统建设,协调建立信用共享机制和信用奖惩机制。负责金融后台服务中心的推进工作,统筹协调金融机构设立后台服务中心的相关事宜。协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序,防范、化解和延置金融风险;负责武汉市金融应急处理机制建设。统筹、指导地方类金融组织和新兴金融业态发展。

  14、负责研究制定汉正街传统市场搬迁和汉正街中央服务区开发建设相关政策,协调解决汉正街中央服务区开发建设工作中的重大问题,推进项目建设。

  15、负责研究制订武汉临空经济区发展战略、发展规划、空间布局规划和相关配套政策,并协调组织实施;负责统筹推进航空功能服务中心建设,组织协调推动国际门户枢纽机场建设和有关民航基础设施、公用配套设施、市政设施等重大基础设施建设;负责统筹协调做好临空经济区内的招商引资、项目建设和企业服务工作。

  16、负责市人民政府办公厅干部人事、机构编制、工资福利、对外宣传、教育培训等工作;负责市人民政府驻外办事机构的管理工作;负责市人民政府办公厅及挂靠单位的党群工作;负责市人民政府机关大院安全保卫工作;负责市人民政府办公厅机关离退休干部工作。

  17、负责市人民政府机关行政后勤工作。

  18、承办市人民政府领导同志交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  市人民政府办公厅由厅机关(包括市人民政府金融工作局、市人民政府重点工程督查协调办公室、市人民政府总值班室(应急办)、市人民政府督查室、市汉正街文化旅游商务区开发建设领导小组办公室、市人民政府历史文化风貌街区保护办公室、武汉临空经济区建设办公室)及下属4个二级单位(市人民政府驻北京办事处、市人民政府驻上海办事处、市人民政府驻广州办事处、市公文交换站)组成,其中:行政单位4个、参照公务员法管理事业单位1 个。

  (三)部门人员构成

  市人民政府办公厅总编制人数279人,其中:行政编制223人,工勤编制39人,事业编制17人(其中:参照公务员法管理17人)。在职实有人数263人,其中:行政编制207人,工勤编制39人,事业编制人17人(其中:参照公务员法管理17人)。离退休人员229人,其中:离休6人,退体223人。

  二、收支预算情况

  2016年部门预算总收入14202.28万元。其中:财政拨款收入14135.29万元,上年结转66.99万元。

  2016年部门预算总支出14202.28万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:

  一般公共服务支出 12231.85万元;社会保障和就业支出 1249.77万元;医疗卫生和计划生育支出451.57万元;住房保障支出269.09 万元。

  按照支出经济分类科目,主要用于:

  工资福利支出2403.90万元;商品和服务支出 8520.10 万元;对个人和家庭补助支出2467.76万元;其他资本性支出 511万元;其他支出299.52万元。

  三、财政拨款预算情况

  2016年财政拨款预算数14202.28万元,比2015年预算对比增加1376.20万元,增长11 %,安排情况如下:

  (一)基本支出6781.92万元,比2015年预算增加888.21万元,增长15 %,主要原因是:按2016年预算编制规定要求,将部分项目支出调整到基本支出中,另外按政策增加离退休人员经费。其中:

  1、 工资福利支出2403.90 万元,主要是人员工资、津贴以及社会保障缴费等。

  2、 商品服务支出1911.26万元,主要是用于单位购买商品和服务,维持日常运转所必须的支出。

  3、 对个人和家庭补助支出2466.76万元, 主要是离退休费、医疗补助及住房保障支出,。

  (二)项目支出7420.36万元,比2015年预算增加487.99万元,增长7%,主要原因是:增加金融局专项经费、市长专线外包费,其中:

  1、部门项目3205.66万元。主要安排为:

  保障市政府机关大院运行1621.29万元。主要用于包括政府大院环境维护、房屋维修费、聘用人员费用、离退休人员活动费及其他机关后勤服务支出、电子政务及维护费;

  三旧改造、武警生活专项经费245万元;

  金融局专项经费524万元;

  市人民政府驻外办事处专项343.63万元。

  市公文交换站公文交换业务专项114.15万元;

  机动经费290.60万元;

  上年结转66.99万元。

  2、公共项目4214.70万元。主要安排为:

  全市应急演练、维稳信访工作专项经费647.50万元;

  市长专线前台外包费1470万元;

  市长专线后台办公费及业务培训费111万元;

  督查、督办专项经费200万元;

  全市公文培训、武汉政报及公报印刷费174.70万元;

  外事交流及招商引资专项766.07万元;

  全市公共机构节能经费98万元;

  市人民政府驻外办事处信访、接待、招商经费747.43万元。

  

 

  市人民政府办公厅2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

  一、“三公”经费的单位范围

  市人民政府办公厅因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位为厅本级。

  二、“三公”经费财政拨款预算情况

  2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算550 万元,比2015年预算减少67.66 万元,下降11 %。其中:

  (一)因公出国(境)经费预算 75 万元,比2015年预算增加12.34万元。主要原因是市政府金融工作局有新增公务出国(境)计划。

  (二)公务用车购置及运行维护费360万元,比2015年预算减少57万元。其中:

  1.公务用车购置费 0 万元。

  2.公务用车运行维护费360万元,比2015年预算减少57万元。

  (三)公务接待费预算115万元,比2015年预算减少23万元。

  根据国家、省、市相关规定,今年我市将实施公务用车制度改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。